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目录 |
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预算01表 |
收支预算总表 |
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预算02表 |
收入预算总表 |
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预算03表 |
支出预算总表 |
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预算04表 |
一般公共预算支出预算表 |
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预算05表 |
一般公共预算支出预算表(部门经济科目) |
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预算06表 |
一般公共预算基本支出预算表(部门经济科目) |
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预算07表 |
政府性基金预算拨款支出预算表 |
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预算08表 |
国有资本经营预算拨款支出预算表 |
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预算09表 |
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金支出预算表 |
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预算10表 |
上年结余支出预算表 |
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预算11-1表 |
基本支出—工资福利支出预算表 |
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预算11-2表 |
基本支出—商品和服务支出预算表 |
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预算11-3表 |
基本支出—对个人和家庭的补助预算表 |
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预算12-1表 |
基本支出—工资福利支出预算表(一般公共预算拨款) |
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预算12-2表 |
基本支出—商品和服务支出预算表(一般公共预算拨款) |
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预算12-3表 |
基本支出—对个人和家庭的补助预算表(一般公共预算拨款) |
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预算13表 |
一般公共预算支出预算表(政府经济科目) |
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预算14表 |
一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目) |
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预算15表 |
一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目) |
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预算15-1表 |
一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目) |
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预算15-2表 |
一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目) |
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预算16表 |
一般公共预算支出预算表(政府经济科目) |
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预算17表 |
一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目) |
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预算18表 |
政府采购预算明细表 |
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预算19表 |
政府购买服务预算表 |
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预算20表 |
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
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预算21表 |
收支预算总表(财政拨款) |
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预算22表 |
收支预算总表(一般公共预算) |
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预算23表 |
收支预算总表(政府性基金) |
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预算24表 |
收支预算总表(国有资本经营预算) |
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预算25表 |
收支预算总表(非财政拨款) |
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预算01表 |
收 支 预 算 总 表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
16,330,791 |
一、一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
10,844,191 |
1、上级补助 |
2,640,000 |
二、外交 |
|
1.工资福利支出 |
9,623,883 |
2、县经费拨款 |
13,690,791 |
三、国防 |
|
2.商品和服务支出 |
992,188 |
3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全 |
13,909,149 |
3.对个人和家庭的补助 |
228,120 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育 |
|
二、项目支出 |
5,486,600 |
1、上级补助(基金) |
|
六、科学技术 |
|
1.工资福利支出 |
42,600 |
2、县本级(基金) |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
2.商品和服务支出 |
1,484,000 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业 |
1,395,639 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
四、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
|
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|
十、卫生健康 |
414,343 |
5.资本性支出(基本建设) |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
6.资本性支出 |
3,960,000 |
|
|
十二、城乡社区 |
|
7.对企业补助(基本建设) |
|
|
|
十三、农林水 |
|
8.对企业补助 |
|
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|
十四、交通运输 |
|
9.对社会保障基金补助 |
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十五、资源勘探电力信息等 |
|
10.其他支出 |
|
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十六、商业服务业等 |
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十七、金融 |
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十八、援助其他地区 |
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十九、自然资源海洋气象等 |
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二十、住房保障 |
611,660 |
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|
二十一、粮油物资储备 |
|
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二十二、国有资本经营预算 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本 |
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二十八、债务付息 |
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二十九、债务发行费用 |
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本 年 收 入 合 计 |
16,330,791 |
本 年 支 出 合 计 |
16,330,791 |
本 年 支 出 合 计 |
16,330,791 |
三、上年结余收入 |
|
十一、结转下年 |
|
三、结转下年 |
|
1、一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
基本支出 |
|
2、政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
项目支出 |
|
3、国有资本经营预算拨款结转 |
|
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|
4、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转 |
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|
收 入 总 计 |
16,330,791 |
支 出 总 计 |
16,330,791 |
支 出 总 计 |
16,330,791 |
|
|
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预算02表 |
收入预算总表 |
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单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
上级补助 |
县经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
小计(基金) |
上级补助(基金) |
县本级(基金) |
小计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金预算结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
16,330,791 |
16,330,791 |
2,640,000 |
13,690,791 |
|
|
|
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204 |
|
|
|
公共安全支出 |
13,909,149 |
13,909,149 |
2,640,000 |
11,269,149 |
|
|
|
|
|
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|
04 |
|
|
检察 |
13,909,149 |
13,909,149 |
2,640,000 |
11,269,149 |
|
|
|
|
|
|
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|
01 |
|
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,582,549 |
|
8,582,549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
4,102,600 |
1,780,000 |
2,322,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
1,224,000 |
860,000 |
364,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
|
1,395,639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
|
1,395,639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
|
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
414,343 |
414,343 |
|
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
414,343 |
414,343 |
|
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
611,660 |
611,660 |
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
611,660 |
611,660 |
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
16,330,791 |
16,330,791 |
2,640,000 |
13,690,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
16,330,791 |
16,330,791 |
2,640,000 |
13,690,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,582,549 |
|
8,582,549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
4,102,600 |
1,780,000 |
2,322,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
1,224,000 |
860,000 |
364,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
|
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
合计 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
13,909,149 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
检察 |
13,909,149 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
160,000 |
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
|
|
|
|
4,102,600 |
42,600 |
100,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
1,224,000 |
|
1,224,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
1,223,319 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
1,223,319 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
414,343 |
414,343 |
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
414,343 |
414,343 |
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
160,000 |
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
|
|
|
|
4,102,600 |
42,600 |
100,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
1,224,000 |
|
1,224,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算04表 |
一般公共预算支出预算表 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
合计 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
13,909,149 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
04 |
|
|
检察 |
13,909,149 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
160,000 |
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
|
|
|
|
4,102,600 |
42,600 |
100,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
1,224,000 |
|
1,224,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
1,223,319 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
1,223,319 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
414,343 |
414,343 |
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
414,343 |
414,343 |
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
55,800 |
160,000 |
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
|
|
|
|
4,102,600 |
42,600 |
100,000 |
|
|
|
3,960,000 |
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
1,224,000 |
|
1,224,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
一般公共预算支出预算表(部门经济科目) |
|
|
|
|
单位:元 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
16,330,791 |
10,844,191 |
5,486,600 |
301 |
工资福利支出 |
9,666,483 |
9,623,883 |
42,600 |
30101 |
基本工资 |
1,966,404 |
1,966,404 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,739,292 |
1,739,292 |
|
30103 |
奖金 |
1,717,867 |
1,717,867 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
815,546 |
815,546 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
407,773 |
407,773 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
407,773 |
407,773 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
125,588 |
125,588 |
|
30113 |
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,874,580 |
1,831,980 |
42,600 |
302 |
商品和服务支出 |
2,476,188 |
992,188 |
1,484,000 |
30201 |
办公费 |
200,000 |
80,000 |
120,000 |
30205 |
水费 |
55,000 |
25,000 |
30,000 |
30206 |
电费 |
260,000 |
80,000 |
180,000 |
30207 |
邮电费 |
114,360 |
74,360 |
40,000 |
30209 |
物业管理费 |
20,000 |
20,000 |
|
30211 |
差旅费 |
450,000 |
10,000 |
440,000 |
30213 |
维修(护)费 |
150,000 |
10,000 |
140,000 |
30216 |
培训费 |
60,000 |
10,000 |
50,000 |
30217 |
公务接待费 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
30227 |
委托业务费 |
130,000 |
|
130,000 |
30228 |
工会经费 |
39,328 |
39,328 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
190,000 |
20,000 |
170,000 |
30239 |
其他交通费用 |
429,000 |
429,000 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
358,500 |
184,500 |
174,000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
228,120 |
228,120 |
|
30302 |
退休费 |
172,320 |
172,320 |
|
30305 |
生活补助 |
55,800 |
55,800 |
|
310 |
资本性支出 |
3,960,000 |
|
3,960,000 |
31002 |
办公设备购置 |
922,500 |
|
922,500 |
31003 |
专用设备购置 |
100,000 |
|
100,000 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
160,000 |
|
160,000 |
31099 |
其他资本性支出 |
2,777,500 |
|
2,777,500 |
|
|
|
|
预算06表 |
一般公共预算基本支出预算表(部门经济科目) |
|
|
|
|
单位:元 |
科目代码 |
科目名称 |
基本支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,844,191 |
9,852,003 |
992,188 |
301 |
工资福利支出 |
9,623,883 |
9,623,883 |
|
30101 |
基本工资 |
1,966,404 |
1,966,404 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,739,292 |
1,739,292 |
|
30103 |
奖金 |
1,717,867 |
1,717,867 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
815,546 |
815,546 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
407,773 |
407,773 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
407,773 |
407,773 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
125,588 |
125,588 |
|
30113 |
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,831,980 |
1,831,980 |
|
302 |
商品和服务支出 |
992,188 |
|
992,188 |
30201 |
办公费 |
80,000 |
|
80,000 |
30205 |
水费 |
25,000 |
|
25,000 |
30206 |
电费 |
80,000 |
|
80,000 |
30207 |
邮电费 |
74,360 |
|
74,360 |
30209 |
物业管理费 |
20,000 |
|
20,000 |
30211 |
差旅费 |
10,000 |
|
10,000 |
30213 |
维修(护)费 |
10,000 |
|
10,000 |
30216 |
培训费 |
10,000 |
|
10,000 |
30217 |
公务接待费 |
10,000 |
|
10,000 |
30228 |
工会经费 |
39,328 |
|
39,328 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20,000 |
|
20,000 |
30239 |
其他交通费用 |
429,000 |
|
429,000 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
184,500 |
|
184,500 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
228,120 |
228,120 |
|
30302 |
退休费 |
172,320 |
172,320 |
|
30305 |
生活补助 |
55,800 |
55,800 |
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预算07表 |
政府性基金预算拨款支出预算表 |
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单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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预算8表 |
国有资本经营预算拨款支出预算表 |
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单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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预算09表 |
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金支出预算表 |
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单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
19 |
|
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预算10表 |
上年结余支出预算表 |
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单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
19 |
|
|
|
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预算11-1表 |
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单位:元 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
小计 |
养老保险 |
医疗保险 |
失业保险 |
工伤保险 |
生育保险 |
聘用人员社会保障缴费 |
残疾人就业保障金 |
大额医疗费 |
职业年金 |
小计 |
基础性绩效工资 |
奖励性绩效工资 |
增量绩效 |
小计 |
长期聘用人员工资 |
其他 |
十三月奖金 |
绩效奖励金 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
合计 |
9,623,883 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
######## |
2,282,221 |
815,546 |
407,773 |
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
6,570 |
407,773 |
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
9,623,883 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
######## |
2,282,221 |
815,546 |
407,773 |
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
6,570 |
407,773 |
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
9,623,883 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
######## |
2,282,221 |
815,546 |
407,773 |
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
6,570 |
407,773 |
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
|
行政运行(检察) |
7,374,561 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
######## |
644,558 |
|
|
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
|
|
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
|
|
|
|
|
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
|
|
|
|
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
407,773 |
|
|
|
|
|
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
|
|
|
|
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
611,660 |
|
|
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预算11-2表 |
基本支出—商品和服务支出预算表 |
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单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他商品和服务支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
合计 |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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预算11-3表 |
基本支出—对个人和家庭的补助预算表 |
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|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合 计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
遗属补助 |
村干部补助 |
其他生活补助 |
小计 |
小学寄宿生补助 |
初中寄宿生补助 |
高中助学金 |
其他助学金 |
独身子女保健费 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
合计 |
228,120 |
|
172,320 |
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
228,120 |
|
172,320 |
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
228,120 |
|
172,320 |
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
55,800 |
|
|
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
预算12-1表 |
基本支出—工资福利支出预算表(一般公共预算拨款) |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
小计 |
养老保险 |
医疗保险 |
失业保险 |
工伤保险 |
生育保险 |
聘用人员社会保障缴费 |
残疾人就业保障金 |
大额医疗费 |
职业年金 |
小计 |
基础性绩效工资 |
奖励性绩效工资 |
增量绩效 |
小计 |
长期聘用人员工资 |
其他 |
十三月奖金 |
绩效奖励金 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
合计 |
9,623,883 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
1,554,000 |
2,282,221 |
815,546 |
407,773 |
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
6,570 |
407,773 |
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
9,623,883 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
1,554,000 |
2,282,221 |
815,546 |
407,773 |
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
6,570 |
407,773 |
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
9,623,883 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
1,554,000 |
2,282,221 |
815,546 |
407,773 |
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
6,570 |
407,773 |
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
7,374,561 |
3,869,563 |
1,966,404 |
1,739,292 |
163,867 |
1,554,000 |
644,558 |
|
|
|
10,194 |
33,132 |
525,540 |
75,692 |
|
|
|
|
|
|
1,831,980 |
1,831,980 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
|
|
|
|
|
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
|
|
|
|
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
|
|
|
|
|
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
|
|
|
|
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
|
|
|
|
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预算12-2表 |
基本支出—商品和服务支出预算表(一般公共预算拨款) |
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|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他商品和服务支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
合计 |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
992,188 |
80,000 |
|
25,000 |
80,000 |
74,360 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
39,328 |
|
20,000 |
429,000 |
184,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算12-3表 |
基本支出—对个人和家庭的补助预算表(一般公共预算拨款) |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合 计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
遗属补助 |
村干部补助 |
其他生活补助 |
小计 |
小学寄宿生补助 |
初中寄宿生补助 |
高中助学金 |
其他助学金 |
独身子女保健费 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
合计 |
228,120 |
|
172,320 |
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
228,120 |
|
172,320 |
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
228,120 |
|
172,320 |
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
|
行政运行(检察) |
55,800 |
|
|
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
预算13表 |
一般公共预算支出预算表(政府经济科目) |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位:元 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
合计 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
|
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
13,909,149 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
|
55,800 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
检察 |
13,909,149 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
|
55,800 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
|
55,800 |
160,000 |
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
|
|
|
|
|
4,102,600 |
42,600 |
100,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
|
1,224,000 |
|
1,224,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
1,223,319 |
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,395,639 |
1,395,639 |
1,223,319 |
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
414,343 |
414,343 |
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
414,343 |
414,343 |
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
|
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
16,330,791 |
10,844,191 |
9,623,883 |
992,188 |
|
228,120 |
5,486,600 |
42,600 |
1,484,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
111001 |
行政运行(检察) |
8,582,549 |
8,422,549 |
7,374,561 |
992,188 |
|
55,800 |
160,000 |
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
111001 |
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
|
|
|
|
|
4,102,600 |
42,600 |
100,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
111001 |
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
|
1,224,000 |
|
1,224,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
111001 |
行政单位离退休 |
172,320 |
172,320 |
|
|
|
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
111001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
111001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
111001 |
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
111001 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
111001 |
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算14表 |
公共预算基本支出(政府经济科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
机关工资福利支出 |
|
|
|
|
机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资奖金津贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国出(境)费用 |
公务用车运行维护费 |
维修费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他事业单位补助 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
|
合计 |
######## |
######## |
######## |
######## |
611,660 |
######## |
992,188 |
757,688 |
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
20,000 |
10,000 |
184,500 |
|
|
|
|
228,120 |
55,800 |
|
|
172,320 |
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
######## |
######## |
######## |
119,018 |
|
######## |
992,188 |
757,688 |
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
20,000 |
10,000 |
184,500 |
|
|
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
04 |
|
|
检察 |
######## |
######## |
######## |
119,018 |
|
######## |
992,188 |
757,688 |
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
20,000 |
10,000 |
184,500 |
|
|
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政运行(检察) |
######## |
######## |
######## |
119,018 |
|
######## |
992,188 |
757,688 |
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
20,000 |
10,000 |
184,500 |
|
|
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
######## |
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172,320 |
|
|
|
172,320 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
######## |
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172,320 |
|
|
|
172,320 |
|
|
|
01 |
|
行政单位离退休 |
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172,320 |
|
|
|
172,320 |
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
|
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
414,343 |
414,343 |
|
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
414,343 |
414,343 |
|
414,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
611,660 |
611,660 |
|
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
611,660 |
611,660 |
|
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
######## |
######## |
######## |
######## |
611,660 |
######## |
992,188 |
757,688 |
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
20,000 |
10,000 |
184,500 |
|
|
|
|
228,120 |
55,800 |
|
|
172,320 |
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
######## |
######## |
######## |
######## |
611,660 |
######## |
992,188 |
757,688 |
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
20,000 |
10,000 |
184,500 |
|
|
|
|
228,120 |
55,800 |
|
|
172,320 |
|
204 |
04 |
01 |
111001 |
行政运行(检察) |
######## |
######## |
######## |
119,018 |
|
######## |
992,188 |
757,688 |
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
20,000 |
10,000 |
184,500 |
|
|
|
|
55,800 |
55,800 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
111001 |
行政单位离退休 |
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172,320 |
|
|
|
172,320 |
|
208 |
05 |
05 |
111001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,546 |
815,546 |
|
815,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
111001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
111001 |
行政单位医疗 |
407,773 |
407,773 |
|
407,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
111001 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,570 |
6,570 |
|
6,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
111001 |
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
|
611,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算15表 |
公共预算项目支出(政府经济科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
机关工资福利支出 |
|
|
|
|
机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资奖金津贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境)费用 |
公务用车运行维护费 |
维修费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
房屋建筑物构建 |
基础设施建设 |
公务用车购置 |
土地征拆补偿和安置支出 |
设备购置 |
大型修缮 |
其他资本性支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
|
|
合计 |
5,486,600 |
42,600 |
|
|
|
42,600 |
1,484,000 |
810,000 |
|
50,000 |
|
130,000 |
10,000 |
|
170,000 |
140,000 |
174,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
1,182,500 |
|
2,777,500 |
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
5,486,600 |
42,600 |
|
|
|
42,600 |
1,484,000 |
810,000 |
|
50,000 |
|
130,000 |
10,000 |
|
170,000 |
140,000 |
174,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
1,182,500 |
|
2,777,500 |
|
04 |
|
|
检察 |
5,486,600 |
42,600 |
|
|
|
42,600 |
1,484,000 |
810,000 |
|
50,000 |
|
130,000 |
10,000 |
|
170,000 |
140,000 |
174,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
1,182,500 |
|
2,777,500 |
|
|
01 |
|
行政运行(检察) |
160,000 |
|
|
|
|
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
60,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
42,600 |
|
|
|
42,600 |
100,000 |
50,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
30,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
1,182,500 |
|
2,777,500 |
|
|
10 |
|
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
|
1,224,000 |
760,000 |
|
50,000 |
|
110,000 |
10,000 |
|
170,000 |
40,000 |
84,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
5,486,600 |
42,600 |
|
|
|
42,600 |
1,484,000 |
810,000 |
|
50,000 |
|
130,000 |
10,000 |
|
170,000 |
140,000 |
174,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
1,182,500 |
|
2,777,500 |
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
5,486,600 |
42,600 |
|
|
|
42,600 |
1,484,000 |
810,000 |
|
50,000 |
|
130,000 |
10,000 |
|
170,000 |
140,000 |
174,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
1,182,500 |
|
2,777,500 |
204 |
04 |
01 |
111001 |
行政运行(检察) |
160,000 |
|
|
|
|
|
160,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
60,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
111001 |
一般行政管理事务(检察) |
4,102,600 |
42,600 |
|
|
|
42,600 |
100,000 |
50,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
30,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
1,182,500 |
|
2,777,500 |
204 |
04 |
10 |
111001 |
检察监督 |
1,224,000 |
|
|
|
|
|
1,224,000 |
760,000 |
|
50,000 |
|
110,000 |
10,000 |
|
170,000 |
40,000 |
84,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算15-1表 |
公共预算项目支出(政府经济科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
对事业单位资本性补助 |
|
对企业补助 |
|
|
|
对企业资本性支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他事业单位补助 |
小计 |
资本性支出(一) |
小计 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本性支出(一) |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
** |
** |
** |
** |
** |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算15-2表 |
公共预算项目支出(政府经济科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
对对社会保障基金补助 |
|
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
预备费及预留 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
国内债务还本 |
国外债务还本 |
小计 |
上下级政府间转移性支出 |
援助其他地区支出 |
债务转贷 |
调出资金 |
小计 |
预备费 |
预留 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算16表 |
一般公共预算支出预算表(政府经济科目) |
|
|
|
|
单位:元 |
支出经济分类科目 |
合计 |
其中 |
科目代码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
16,330,791 |
10,844,191 |
5,486,600 |
501 |
机关工资福利支出 |
9,666,483 |
9,623,883 |
42,600 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
5,423,563 |
5,423,563 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
1,756,681 |
1,756,681 |
|
50103 |
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
1,874,580 |
1,831,980 |
42,600 |
502 |
机关商品和服务支出 |
2,476,188 |
992,188 |
1,484,000 |
50201 |
办公经费 |
1,567,688 |
757,688 |
810,000 |
50203 |
培训费 |
60,000 |
10,000 |
50,000 |
50205 |
委托业务费 |
130,000 |
|
130,000 |
50206 |
公务接待费 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
190,000 |
20,000 |
170,000 |
50209 |
维修(护)费 |
150,000 |
10,000 |
140,000 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
358,500 |
184,500 |
174,000 |
503 |
机关资本性支出(一) |
3,960,000 |
|
3,960,000 |
50306 |
设备购置 |
1,182,500 |
|
1,182,500 |
50399 |
其他资本性支出 |
2,777,500 |
|
2,777,500 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
228,120 |
228,120 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
55,800 |
55,800 |
|
50905 |
离退休费 |
172,320 |
172,320 |
|
|
|
|
|
预算17表 |
一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目) |
|
|
|
|
单位:元 |
支出经济分类科目 |
合计 |
其中 |
科目代码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,844,191 |
9,852,003 |
992,188 |
501 |
机关工资福利支出 |
9,623,883 |
9,623,883 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
5,423,563 |
5,423,563 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
1,756,681 |
1,756,681 |
|
50103 |
住房公积金 |
611,660 |
611,660 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
1,831,980 |
1,831,980 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
992,188 |
|
992,188 |
50201 |
办公经费 |
757,688 |
|
757,688 |
50203 |
培训费 |
10,000 |
|
10,000 |
50206 |
公务接待费 |
10,000 |
|
10,000 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
20,000 |
|
20,000 |
50209 |
维修(护)费 |
10,000 |
|
10,000 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
184,500 |
|
184,500 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
228,120 |
228,120 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
55,800 |
55,800 |
|
50905 |
离退休费 |
172,320 |
172,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算18表 |
政 府 采 购 预 算 明 细 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
项目序号 |
项目名称 |
经济分类科目 |
政府采购物品名称 |
计量单位 |
拟定采购数量 |
参考单价(元) |
政府采购资金类型 |
|
|
|
|
|
|
政府采购项目类型 |
|
|
|
拟定采购日期 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算预算拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
合计 |
货物类 |
工程类 |
服务类 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
3,960,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
3,960,000 |
1,022,500 |
1,700,000 |
1,237,500 |
|
|
|
|
111 |
宾阳县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
3,960,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
3,960,000 |
1,022,500 |
1,700,000 |
1,237,500 |
|
|
|
|
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
|
|
|
|
|
|
|
3,960,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
3,960,000 |
1,022,500 |
1,700,000 |
1,237,500 |
|
204 |
04 |
02 |
|
一般行政管理事务(检察) |
001 |
检察文化建设 |
|
|
|
|
|
3,960,000 |
3,960,000 |
|
|
|
|
|
3,960,000 |
1,022,500 |
1,700,000 |
1,237,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31099 |
检察文化装修工程 |
|
|
|
1,700,000 |
1,700,000 |
|
|
|
|
|
1,700,000 |
|
1,700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31007 |
业务系统网络维护 |
|
|
|
130,000 |
130,000 |
|
|
|
|
|
130,000 |
|
|
130,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31007 |
三级网络、移动专线网络 |
|
|
|
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
30,000 |
|
|
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
涉密信息设备采购 |
|
|
|
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
移动办公平台采购 |
|
|
|
210,000 |
210,000 |
|
|
|
|
|
210,000 |
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
检察文化建设设备购置 |
|
|
|
480,000 |
480,000 |
|
|
|
|
|
480,000 |
480,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
档案光盘、电脑硬盘 |
|
|
|
32,500 |
32,500 |
|
|
|
|
|
32,500 |
32,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备采购 |
|
|
|
200,000 |
200,000 |
|
|
|
|
|
200,000 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31099 |
纸质档案数字化服务、档案信息著录服务 |
|
|
|
1,077,500 |
1,077,500 |
|
|
|
|
|
1,077,500 |
|
|
1,077,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算19表 |
政 府 购 买 服 务 预 算 表 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
项目名称 |
政府购买服务名称 |
政府购买服务目录 |
是否政府采购 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|
|
|
|
小计 |
上级补助 |
县经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
小计 |
上级补助(基金) |
县本级(基金) |
小计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金拨款结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算20表 |
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
部门代码 (单位代码) |
部门名称 (单位名称) |
单位性质 |
2020年预算数(全口径) |
|
|
|
|
|
|
其中:2020年预算数一般公共预算安排 |
|
|
|
|
|
|
“三公”经费 |
|
|
|
|
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
|
|
|
|
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
210,000 |
|
20,000 |
190,000 |
|
|
60,000 |
210,000 |
|
20,000 |
190,000 |
|
|
60,000 |
111 |
宾阳县人民检察院 |
|
210,000 |
|
20,000 |
190,000 |
|
|
60,000 |
210,000 |
|
20,000 |
190,000 |
|
|
60,000 |
111001 |
宾阳县人民检察院本级 |
行政单位 |
210,000 |
|
20,000 |
190,000 |
|
|
60,000 |
210,000 |
|
20,000 |
190,000 |
|
|
60,000 |
收 支 预 算 总 表 (财 政 拨 款) |
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
16,330,791 |
一、一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
10,844,191 |
1、上级补助 |
2,640,000 |
二、外交 |
|
1.工资福利支出 |
9,623,883 |
2、县经费拨款 |
13,690,791 |
三、国防 |
|
2.商品和服务支出 |
992,188 |
3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全 |
13,909,149 |
3.对个人和家庭的补助 |
228,120 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育 |
|
二、项目支出 |
5,486,600 |
1、上级补助(基金) |
|
六、科学技术 |
|
1.工资福利支出 |
42,600 |
2、县本级(基金) |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
2.商品和服务支出 |
1,484,000 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业 |
1,395,639 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、卫生健康 |
414,343 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
|
十三、农林水 |
|
8.其他资本性支出 |
3,960,000 |
|
|
十四、交通运输 |
|
9.其他支出 |
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
十七、金融 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障 |
611,660 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
16,330,791 |
本 年 支 出 合 计 |
16,330,791 |
本 年 支 出 合 计 |
16,330,791 |
三、上年结余收入 |
|
十一、结转下年 |
|
三、结转下年 |
|
1、一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
基本支出 |
|
2、政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
项目支出 |
|
3、国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
16,330,791 |
支 出 总 计 |
16,330,791 |
支 出 总 计 |
16,330,791 |
|
|
|
|
|
预算22表 |
收 支 预 算 总 表(一 般 公 共 预 算) |
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
16,330,791 |
一、一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
10,844,191 |
1、上级补助 |
2,640,000 |
二、外交 |
|
1.工资福利支出 |
9,623,883 |
2、县经费拨款 |
13,690,791 |
三、国防 |
|
2.商品和服务支出 |
992,188 |
3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全 |
13,909,149 |
3.对个人和家庭的补助 |
228,120 |
|
|
五、教育 |
|
二、项目支出 |
5,486,600 |
|
|
六、科学技术 |
|
1.工资福利支出 |
42,600 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
2.商品和服务支出 |
1,484,000 |
|
|
八、社会保障和就业 |
1,395,639 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、卫生健康 |
414,343 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
|
十三、农林水 |
|
8.其他资本性支出 |
3,960,000 |
|
|
十四、交通运输 |
|
9.其他支出 |
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
十七、金融 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障 |
611,660 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
16,330,791 |
本 年 支 出 合 计 |
16,330,791 |
本 年 支 出 合 计 |
16,330,791 |
三、上年结余收入 |
|
十一、结转下年 |
|
三、结转下年 |
|
1、一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
基本支出 |
|
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
16,330,791 |
支 出 总 计 |
16,330,791 |
支 出 总 计 |
16,330,791 |
|
|
|
|
|
预算23表 |
收 支 预 算 总 表 (政 府 性 基 金) |
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、政府性基金预算拨款 |
|
一、一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
|
1、上级补助(基金) |
|
二、外交 |
|
1.工资福利支出 |
|
2、县本级(基金) |
|
三、国防 |
|
2.商品和服务支出 |
|
|
|
四、公共安全 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
五、教育 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
六、科学技术 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
2.商品和服务支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、卫生健康 |
|
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
6.赠与 |
|
|
|
十二、城乡社区 |
|
7.债务利息支出 |
|
|
|
十三、农林水 |
|
8.债务还本支出 |
|
|
|
十四、交通运输 |
|
9.基本建设支出 |
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等 |
|
10.其他资本性支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
11.贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
十七、金融 |
|
12.其他支出 |
|
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十八、援助其他地区 |
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十九、自然资源海洋气象等 |
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二十、住房保障 |
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二十一、粮油物资储备 |
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二十二、国有资本经营预算 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本 |
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二十八、债务付息 |
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二十九、债务发行费用 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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二、上年结余收入 |
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十一、结转下年 |
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三、结转下年 |
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1、政府性基金拨款结转 |
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基本支出 |
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项目支出 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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预算24表 |
收支预算总表(国有资本经营预算) |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共服务 |
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一、基本支出 |
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|
二、外交 |
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1.工资福利支出 |
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三、国防 |
|
2.商品和服务支出 |
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|
四、公共安全 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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|
五、教育 |
|
二、项目支出 |
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|
六、科学技术 |
|
1.工资福利支出 |
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七、文化旅游体育与传媒 |
|
2.商品和服务支出 |
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|
八、社会保障和就业 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
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|
十、卫生健康 |
|
5.转移性支出 |
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|
十一、节能环保 |
|
6.赠与 |
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|
十二、城乡社区 |
|
7.债务利息支出 |
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|
十三、农林水 |
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8.债务还本支出 |
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|
十四、交通运输 |
|
9.基本建设支出 |
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十五、资源勘探电力信息等 |
|
10.其他资本性支出 |
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十六、商业服务业等 |
|
11.贷款转贷及产权参股 |
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十七、金融 |
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12.其他支出 |
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十八、援助其他地区 |
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十九、自然资源海洋气象等 |
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二十、住房保障 |
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二十一、粮油物资储备 |
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二十二、国有资本经营预算 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本 |
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二十八、债务付息 |
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二十九、债务发行费用 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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二、上年结余收入 |
国有资本经营预算拨款结转 |
十一、结转下年 |
数值列CNum(结转下年) |
三、结转下年 |
数值列CNum(结转下年) |
1、国有资本经营预算拨款结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
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基本支出 |
数值列CNum(基本支出(结转)) |
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项目支出 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
#VALUE! |
支 出 总 计 |
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预算25表 |
收 支 预 算 总 表(非 财 政 拨 款) |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 |
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一、一般公共服务 |
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一、基本支出 |
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二、外交 |
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1.工资福利支出 |
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三、国防 |
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2.商品和服务支出 |
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|
四、公共安全 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
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|
五、教育 |
|
二、项目支出 |
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|
六、科学技术 |
|
1.工资福利支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
2.商品和服务支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、卫生健康 |
|
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
6.债务利息支出 |
|
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|
十二、城乡社区 |
|
7.基本建设支出 |
|
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|
十三、农林水 |
|
8.其他资本性支出 |
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|
十四、交通运输 |
|
9.其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等 |
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|
十六、商业服务业等 |
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十七、金融 |
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十八、援助其他地区 |
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十九、自然资源海洋气象等 |
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二十、住房保障 |
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二十一、粮油物资储备 |
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二十二、国有资本经营预算 |
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本 |
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二十八、债务付息 |
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二十九、债务发行费用 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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三、上年结余收入 |
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十一、结转下年 |
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三、结转下年 |
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1、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转 |
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基本支出 |
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项目支出 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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