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当前位置:首页>>统计总结>>财政信息
2019年预算公开表
时间:2020-12-08  作者:  新闻来源:  【字号: | |
       
    目录  
       
  预算01表 收支预算总表  
  预算02表 收入预算总表  
  预算03表 支出预算总表  
  预算04表 一般公共预算支出预算表  
  预算05表 一般公共预算支出预算表(部门经济科目)
  预算06表 一般公共预算基本支出预算表(部门经济科目)
  预算07表 政府性基金预算拨款支出预算表  
  预算08表 国有资本经营预算拨款支出预算表  
  预算09表 未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金支出预算表
  预算10表 上年结余支出预算表  
  预算11-1表 基本支出—工资福利支出预算表  
  预算11-2表 基本支出—商品和服务支出预算表  
  预算11-3表 基本支出—对个人和家庭的补助预算表  
  预算12-1表 基本支出—工资福利支出预算表(一般公共预算拨款)
  预算12-2表 基本支出—商品和服务支出预算表(一般公共预算拨款)
  预算12-3表 基本支出—对个人和家庭的补助预算表(一般公共预算拨款)
  预算13表 一般公共预算支出预算表(政府经济科目)
  预算14表 一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)
  预算15表 一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
  预算15-1表 一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
  预算15-2表 一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
  预算16表 一般公共预算支出预算表(政府经济科目)
  预算17表 一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)
  预算18表 政府采购预算明细表  
  预算19表 政府购买服务预算表  
  预算20表 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
  预算21表 收支预算总表(财政拨款)  
  预算22表 收支预算总表(一般公共预算)  
  预算23表 收支预算总表(政府性基金)  
  预算24表 收支预算总表(国有资本经营预算)  
  预算25表 收支预算总表(非财政拨款)  
       


          预算01表
 收  支  预  算  总  表
          单位:元
收            入 支                  出
项                    目 2019年预算 项             目 2019年预算 项             目 2019年预算
一、一般公共预算拨款 12,969,050     一、一般公共服务   一、基本支出 11,002,050
    1、上级补助 1,520,000     二、外交       1.工资福利支出 9,951,350
    2、县经费拨款 11,449,050     三、国防       2.商品和服务支出 1,027,420
    3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       四、公共安全 10,682,082     3.对个人和家庭的补助 23,280
二、政府性基金预算拨款       五、教育   二、项目支出 1,967,000
    1、上级补助(基金)       六、科学技术       1.工资福利支出 237,000
    2、县本级(基金)       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 1,180,000
三、国有资本经营预算拨款       八、社会保障和就业 1,139,704     3.对个人和家庭的补助  
四、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.债务利息及费用支出  
         十、医疗卫生 463,442     5.资本性支出(基本建设)  
        十一、节能环保       6.资本性支出 550,000
        十二、城乡社区       7.对企业补助(基本建设)  
        十三、农林水事务       8.对企业补助  
        十四、交通运输       9.对社会保障基金补助  
        十五、资源勘探电力信息等       10.其他支出  
        十六、商业服务业等      
        十七、金融      
        十八、地震灾后恢复重建      
         十九、援助其他地区      
        二十、国土资源气象等      
        二十一、住房保障 683,823    
        二十二、粮油物资储备      
        二十三、预备费      
        二十四、国债还本付息      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
           
本  年  收  入  合  计 12,969,050 本  年  支  出  合  计 12,969,050 本  年  支  出  合  计 12,969,050
三、上年结余收入   十一、结转下年   三、结转下年  
    1、一般公共预算拨款结转           基本支出  
    2、政府性基金预算拨款结转           项目支出  
    3、国有资本经营预算拨款结转             
    4、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转          
           
收     入     总     计 12,969,050 支  出  总  计 12,969,050 支  出  总  计 12,969,050



                                      预算02表
收入预算总表
                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称            (功能分类科目名称) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款     国有资本经营预算拨款 未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 上年结余收入
小计 上级补助 县经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小?(基金) 上级补助(基金) 县本级(基金) 小计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算拨款结转 未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 12,969,050 12,969,050 1,520,000 11,449,050                      
204       公共安全支出 10,682,082 10,682,082 1,520,000 9,162,082                      
  04       检察 10,682,082 10,682,082 1,520,000 9,162,082                      
    01       行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082   8,715,082                      
    02       一般行政管理事务(检察) 887,000 887,000 550,000 337,000                      
    10       检察监督 500,000 500,000 500,000                        
    99       其他检察支出 580,000 580,000 470,000 110,000                      
208       社会保障和就业支出 1,139,704 1,139,704   1,139,704                      
  05       行政事业单位离退休 1,139,704 1,139,704   1,139,704                      
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704   1,139,704                      
210       卫生健康支出 463,442 463,442   463,442                      
  11       行政事业单位医疗 463,442 463,442   463,442                      
    01       行政单位医疗 455,882 455,882   455,882                      
    99       其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560   7,560                      
221       住房保障支出 683,823 683,823   683,823                      
  02       住房改革支出 683,823 683,823   683,823                      
    01       住房公积金 683,823 683,823   683,823                      
      111 宾阳县人民检察院 12,969,050 12,969,050 1,520,000 11,449,050                      
        111001   宾阳县人民检察院本级 12,969,050 12,969,050 1,520,000 11,449,050                      
204 04 01          行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082   8,715,082                      
204 04 02          一般行政管理事务(检察) 887,000 887,000 550,000 337,000                      
204 04 10          检察监督 500,000 500,000 500,000                        
204 04 99          其他检察支出 580,000 580,000 470,000 110,000                      
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704   1,139,704                      
210 11 01          行政单位医疗 455,882 455,882   455,882                      
210 11 99          其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560   7,560                      
221 02 01          住房公积金 683,823 683,823   683,823                      


                                              预算03表
支出预算总表
                                              单位:元
科目编码 单位代码 单位名称                        (功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 12,969,050 11,002,050 9,951,350 1,027,420 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000              
204       公共安全支出 10,682,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000              
  04       检察 10,682,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000              
    01       行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420 23,280                            
    02       一般行政管理事务(检察) 887,000         887,000 237,000 100,000       550,000              
    10       检察监督 500,000         500,000   500,000                      
    99       其他检察支出 580,000         580,000   580,000                      
208       社会保障和就业支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                
  05       行政事业单位离退休 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                
210       卫生健康支出 463,442 463,442 463,442                                
  11       行政事业单位医疗 463,442 463,442 463,442                                
    01       行政单位医疗 455,882 455,882 455,882                                
    99       其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560 7,560                                
221       住房保障支出 683,823 683,823 683,823                                
  02       住房改革支出 683,823 683,823 683,823                                
    01       住房公积金 683,823 683,823 683,823                                
      111 宾阳县人民检察院 12,969,050 11,002,050 9,951,350 1,027,420 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000              
        111001   宾阳县人民检察院本级 12,969,050 11,002,050 9,951,350 1,027,420 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000              
204 04 01          行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420 23,280                            
204 04 02          一般行政管理事务(检察) 887,000         887,000 237,000 100,000       550,000              
204 04 10          检察监督 500,000         500,000   500,000                      
204 04 99          其他检察支出 580,000         580,000   580,000                      
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                
210 11 01          行政单位医疗 455,882 455,882 455,882                                
210 11 99          其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560 7,560                                
221 02 01          住房公积金 683,823 683,823 683,823                                


                                        预算04表
一般公共预算支出预算表
                                        单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出                    
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计 12,969,050 11,002,050 9,951,350 ######## 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000        
204       公共安全支出 10,682,082 8,715,082 7,664,381 ######## 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000        
  04       检察 10,682,082 8,715,082 7,664,381 ######## 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000        
    01       行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082 7,664,381 ######## 23,280                      
    02       一般行政管理事务(检察) 887,000         887,000 237,000 100,000       550,000        
    10       检察监督 500,000         500,000   500,000                
    99       其他检察支出 580,000         580,000   580,000                
208       社会保障和就业支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                          
  05       行政事业单位离退休 1,139,704 1,139,704 1,139,704                          
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                          
210       卫生健康支出 463,442 463,442 463,442                          
  11       行政事业单位医疗 463,442 463,442 463,442                          
    01       行政单位医疗 455,882 455,882 455,882                          
    99       其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560 7,560                          
221       住房保障支出 683,823 683,823 683,823                          
  02       住房改革支出 683,823 683,823 683,823                          
    01       住房公积金 683,823 683,823 683,823                          
      111 宾阳县人民检察院 12,969,050 11,002,050 9,951,350 ######## 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000        
        111001   宾阳县人民检察院本级 12,969,050 11,002,050 9,951,350 ######## 23,280 1,967,000 237,000 1,180,000       550,000        
204 04 01          行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082 7,664,381 ######## 23,280                      
204 04 02          一般行政管理事务(检察) 887,000         887,000 237,000 100,000       550,000        
204 04 10          检察监督 500,000         500,000   500,000                
204 04 99          其他检察支出 580,000         580,000   580,000                
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                          
210 11 01          行政单位医疗 455,882 455,882 455,882                          
210 11 99          其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560 7,560                          
221 02 01          住房公积金 683,823 683,823 683,823                          


        预算05表
一般公共预算支出预算表(部门经济科目)
        单位:元
单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 12,969,050 11,002,050 1,967,000
301 工资福利支出 10,188,350 9,951,350 237,000
  30101   基本工资 2,147,004 2,147,004  
  30102   津贴补贴 1,797,600 1,797,600  
  30103   奖金 1,753,917 1,753,917  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,139,704 1,139,704  
  30110   职工基本医疗保险缴费 455,882 455,882  
  30112   其他社会保障缴费 55,997 55,997  
  30113   住房公积金 683,823 683,823  
  30199   其他工资福利支出 2,154,423 1,917,423 237,000
302 商品和服务支出 2,207,420 1,027,420 1,180,000
  30201   办公费 180,000 50,000 130,000
  30202   印刷费 20,000 10,000 10,000
  30205   水费 80,000 40,000 40,000
  30206   电费 180,000 100,000 80,000
  30207   邮电费 127,880 87,880 40,000
  30211   差旅费 420,000 20,000 400,000
  30213   维修(护)费 80,000 50,000 30,000
  30216   培训费 70,000 20,000 50,000
  30217   公务接待费 40,000 30,000 10,000
  30226   劳务费 20,000 20,000  
  30227   委托业务费 40,000   40,000
  30228   工会经费 42,940 42,940  
  30231   公务用车运行维护费 310,000 10,000 300,000
  30239   其他交通费用 528,600 528,600  
  30299   其他商品和服务支出 68,000 18,000 50,000
303 对个人和家庭的补助 23,280 23,280  
  30305   生活补助 23,040 23,040  
  30399   其他对个人和家庭的补助 240 240  
310 资本性支出 550,000   550,000
  31002   办公设备购置 100,000   100,000
  31003   专用设备购置 190,000   190,000
  31007   信息网络及软件购置更新 40,000   40,000
  31013   公务用车购置 180,000   180,000
  31099   其他资本性支出 40,000   40,000


        预算06表
一般公共预算基本支出预算表(部门经济科目)
        单位:元
科目代码 科目名称 基本支出
小计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 11,002,050 9,974,630 1,027,420
301 工资福利支出 9,951,350 9,951,350  
  30101   基本工资 2,147,004 2,147,004  
  30102   津贴补贴 1,797,600 1,797,600  
  30103   奖金 1,753,917 1,753,917  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,139,704 1,139,704  
  30110   职工基本医疗保险缴费 455,882 455,882  
  30112   其他社会保障缴费 55,997 55,997  
  30113   住房公积金 683,823 683,823  
  30199   其他工资福利支出 1,917,423 1,917,423  
302 商品和服务支出 1,027,420   1,027,420
  30201   办公费 50,000   50,000
  30202   印刷费 10,000   10,000
  30205   水费 40,000   40,000
  30206   电费 100,000   100,000
  30207   邮电费 87,880   87,880
  30211   差旅费 20,000   20,000
  30213   维修(护)费 50,000   50,000
  30216   培训费 20,000   20,000
  30217   公务接待费 30,000   30,000
  30226   劳务费 20,000   20,000
  30228   工会经费 42,940   42,940
  30231   公务用车运行维护费 10,000   10,000
  30239   其他交通费用 528,600   528,600
  30299   其他商品和服务支出 18,000   18,000
303 对个人和家庭的补助 23,280 23,280  
  30305   生活补助 23,040 23,040  
  30399   其他对个人和家庭的补助 240 240  


                                      预算07表
政府性基金预算拨款支出预算表
                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       


                                      预算8表
国有资本经营预算拨款支出预算表
                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       



                                      预算09表
未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金支出预算表
                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称                   (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 16 17 19
                                       


                                      预算10表
上年结余支出预算表
                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称           (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 16 17 19
                                       



                                                      预算11-1表
基本支出—工资福利支出预算表                                    
                                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合计 工资性支出 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 聘用人员社会保障缴费 残疾人就业保障金 大额医疗费 职业年金 小计 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 增量绩效 小计 长期聘用人员工资 其他
十三月奖金 绩效奖励金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
        合计 9,951,350 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 ######## 2,262,566 1,139,704 455,882   11,397 37,040 610,983   7,560           1,917,423 1,917,423  
      111 宾阳县人民检察院 9,951,350 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 ######## 2,262,566 1,139,704 455,882   11,397 37,040 610,983   7,560           1,917,423 1,917,423  
        111001   宾阳县人民检察院本级 9,951,350 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 ######## 2,262,566 1,139,704 455,882   11,397 37,040 610,983   7,560           1,917,423 1,917,423  
204 04 01          行政运行(检察) 7,664,381 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 ######## 659,420       11,397 37,040 610,983               1,917,423 1,917,423  
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704           1,139,704 1,139,704                              
210 11 01          行政单位医疗 455,882           455,882   455,882                            
210 11 99          其他行政事业单位医疗支出 7,560           7,560               7,560                
221 02 01          住房公积金 683,823                                            



                                            预算11-2表
基本支出—商品和服务支出预算表
                                            单位:元
科目编码 单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务交通补贴 其他商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000
      111 宾阳县人民检察院 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000
        111001   宾阳县人民检察院本级 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000
204 04 01          行政运行(检察) 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000



                                                      预算11-3表
基本支出—对个人和家庭的补助预算表
                                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合 计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
小计 遗属补助 村干部补助 其他生活补助 小计 小学寄宿生补助 初中寄宿生补助 高中助学金 其他助学金 独身子女保健费 其他对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
        合计 23,280         23,040 23,040                               240
      111 宾阳县人民检察院 23,280         23,040 23,040                               240
        111001   宾阳县人民检察院本级 23,280         23,040 23,040                               240
204 04 01          行政运行(检察) 23,280         23,040 23,040                               240



                                                      预算12-1表
基本支出—工资福利支出预算表(一般公共预算拨款)                                    
                                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合计 工资性支出 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 聘用人员社会保障缴费 残疾人就业保障金 大额医疗费 职业年金 小计 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 增量绩效 小计 长期聘用人员工资 其他
十三月奖金 绩效奖励金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
        合计 9,951,350 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 1,575,000 2,262,566 1,139,704 455,882   11,397 37,040 610,983   7,560           1,917,423 1,917,423  
      111 宾阳县人民检察院 9,951,350 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 1,575,000 2,262,566 1,139,704 455,882   11,397 37,040 610,983   7,560           1,917,423 1,917,423  
        111001   宾阳县人民检察院本级 9,951,350 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 1,575,000 2,262,566 1,139,704 455,882   11,397 37,040 610,983   7,560           1,917,423 1,917,423  
204 04 01          行政运行(检察) 7,664,381 4,123,521 2,147,004 1,797,600 178,917 1,575,000 659,420       11,397 37,040 610,983               1,917,423 1,917,423  
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704           1,139,704 1,139,704                              
210 11 01          行政单位医疗 455,882           455,882   455,882                            
210 11 99          其他行政事业单位医疗支出 7,560           7,560               7,560                
221 02 01          住房公积金 683,823                                            



                                            预算12-2表
基本支出—商品和服务支出预算表(一般公共预算拨款)
                                            单位:元
科目编码 单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务交通补贴 其他商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000
      111 宾阳县人民检察院 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000
        111001   宾阳县人民检察院本级 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000
204 04 01          行政运行(检察) 1,027,420 50,000 10,000 40,000 100,000 87,880   20,000 50,000   20,000 30,000 20,000 42,940   10,000 528,600 18,000



                                                      预算12-3表
基本支出—对个人和家庭的补助预算表(一般公共预算拨款)
                                                      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合 计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
小计 遗属补助 村干部补助 其他生活补助 小计 小学寄宿生补助 初中寄宿生补助 高中助学金 其他助学金 独身子女保健费 其他对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
        合计 23,280         23,040 23,040                               240
      111 宾阳县人民检察院 23,280         23,040 23,040                               240
        111001   宾阳县人民检察院本级 23,280         23,040 23,040                               240
204 04 01          行政运行(检察) 23,280         23,040 23,040                               240




                                                    预算13表
一般公共预算支出预算表(政府经济科目)
                                                    单位:元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 合计 基本支出         项目支出                              
小计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助 对个人和家庭的补助 小计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
        合计 12,969,050 11,002,050 9,951,350 1,027,420   23,280 1,967,000 237,000 1,180,000 550,000                        
204       公共安全支出 10,682,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420   23,280 1,967,000 237,000 1,180,000 550,000                        
  04       检察 10,682,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420   23,280 1,967,000 237,000 1,180,000 550,000                        
    01       行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420   23,280                                
    02       一般行政管理事务(检察) 887,000           887,000 237,000 100,000 550,000                        
    10       检察监督 500,000           500,000   500,000                          
    99       其他检察支出 580,000           580,000   580,000                          
208       社会保障和就业支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                      
  05       行政事业单位离退休 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                      
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                      
210       卫生健康支出 463,442 463,442 463,442                                      
  11       行政事业单位医疗 463,442 463,442 463,442                                      
    01       行政单位医疗 455,882 455,882 455,882                                      
    99       其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560 7,560                                      
221       住房保障支出 683,823 683,823 683,823                                      
  02       住房改革支出 683,823 683,823 683,823                                      
    01       住房公积金 683,823 683,823 683,823                                      
      111 宾阳县人民检察院 12,969,050 11,002,050 9,951,350 1,027,420   23,280 1,967,000 237,000 1,180,000 550,000                        
        111001   宾阳县人民检察院本级 12,969,050 11,002,050 9,951,350 1,027,420   23,280 1,967,000 237,000 1,180,000 550,000                        
204 04 01     111001     行政运行(检察) 8,715,082 8,715,082 7,664,381 1,027,420   23,280                                
204 04 02     111001     一般行政管理事务(检察) 887,000           887,000 237,000 100,000 550,000                        
204 04 10     111001     检察监督 500,000           500,000   500,000                          
204 04 99     111001     其他检察支出 580,000           580,000   580,000                          
208 05 05     111001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139,704 1,139,704 1,139,704                                      
210 11 01     111001     行政单位医疗 455,882 455,882 455,882                                      
210 11 99     111001     其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560 7,560                                      
221 02 01     111001     住房公积金 683,823 683,823 683,823                                      



                                                              预算14表
公共预算基本支出(政府经济科目)    
                                                              单位:元
科目编码     单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合计 机关工资福利支出         机关商品和服务支出                     对事业单位经常性补助       对个人和家庭的补助          
小计 工资奖金津贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国出(境)?用 公务用车运行维护费 维修费 其他商品和服务支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 其他事业单位补助 小计 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
        合计 ######## ######## ######## ######## 683,823 ######## ######## 879,420   20,000   20,000 30,000   10,000 50,000 18,000         23,280 23,040       240
204       公共安全支出 ######## ######## ######## 48,437   ######## ######## 879,420   20,000   20,000 30,000   10,000 50,000 18,000         23,280 23,040       240
  04       检察 ######## ######## ######## 48,437   ######## ######## 879,420   20,000   20,000 30,000   10,000 50,000 18,000         23,280 23,040       240
    01       行政运行(检察) ######## ######## ######## 48,437   ######## ######## 879,420   20,000   20,000 30,000   10,000 50,000 18,000         23,280 23,040       240
208       社会保障和就业支出 ######## ########   ########                                              
  05       行政事业单位离退休 ######## ########   ########                                              
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 ######## ########   ########                                              
210       卫生健康支出 463,442 463,442   463,442                                              
  11       行政事业单位医疗 463,442 463,442   463,442                                              
    01       行政单位医疗 455,882 455,882   455,882                                              
    99       其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560   7,560                                              
221       住房保障支出 683,823 683,823     683,823                                            
  02       住房改革支出 683,823 683,823     683,823                                            
    01       住房公积金 683,823 683,823     683,823                                            
      111 宾阳县人民检察院 ######## ######## ######## ######## 683,823 ######## ######## 879,420   20,000   20,000 30,000   10,000 50,000 18,000         23,280 23,040       240
        111001   宾阳县人民检察院本级 ######## ######## ######## ######## 683,823 ######## ######## 879,420   20,000   20,000 30,000   10,000 50,000 18,000         23,280 23,040       240
204 04 01     111001     行政运行(检察) ######## ######## ######## 48,437   ######## ######## 879,420   20,000   20,000 30,000   10,000 50,000 18,000         23,280 23,040       240
208 05 05     111001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 ######## ########   ########                                              
210 11 01     111001     行政单位医疗 455,882 455,882   455,882                                              
210 11 99     111001     其他行政事业单位医疗支出 7,560 7,560   7,560                                              
221 02 01     111001     住房公积金 683,823 683,823     683,823                                            




                                                          预算15表
公共预算项目支出(政府经济科目)
                                                          单位:元
科目编码     单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 合计 机关工资福利支出         机关商品和服务支出                     机关资本性支出              
小计 工资奖金津贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)?用 公务用车运行维护费 维修费 其他商品和服务支出 小计 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务用车购置 土地征拆补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
        合计 1,967,000 237,000       237,000 1,180,000 700,000   50,000   40,000 10,000   300,000 30,000 50,000 550,000     180,000   330,000   40,000
204       公共安全支出 1,967,000 237,000       237,000 1,180,000 700,000   50,000   40,000 10,000   300,000 30,000 50,000 550,000     180,000   330,000   40,000
  04       检察 1,967,000 237,000       237,000 1,180,000 700,000   50,000   40,000 10,000   300,000 30,000 50,000 550,000     180,000   330,000   40,000
    02       一般行政管理事务(检察) 887,000 237,000       237,000 100,000 80,000       10,000         10,000 550,000     180,000   330,000   40,000
    10       检察监督 500,000           500,000 260,000   40,000   10,000     150,000 20,000 20,000                
    99       其他检察支出 580,000           580,000 360,000   10,000   20,000 10,000   150,000 10,000 20,000                
      111 宾阳县人民检察院 1,967,000 237,000       237,000 1,180,000 700,000   50,000   40,000 10,000   300,000 30,000 50,000 550,000     180,000   330,000   40,000
        111001   宾阳县人民检察院本级 1,967,000 237,000       237,000 1,180,000 700,000   50,000   40,000 10,000   300,000 30,000 50,000 550,000     180,000   330,000   40,000
204 04 02     111001     一般行政管理事务(检察) 887,000 237,000       237,000 100,000 80,000       10,000         10,000 550,000     180,000   330,000   40,000
204 04 10     111001     检察监督 500,000           500,000 260,000   40,000   10,000     150,000 20,000 20,000                
204 04 99     111001     其他检察支出 580,000           580,000 360,000   10,000   20,000 10,000   150,000 10,000 20,000                




                                            预算15-1表
公共预算项目支出(政府经济科目)
                                            单位:元
科目编码     单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 对事业单位经常性补助       对事业单位资本性补助   对企业补助       对企业资本性支出   对个人和家庭的补助          
小计 工资福利支出 商品和服务支出 其他事业单位补助 小计 ?本性支出(一) 小计 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 ?本性支出(一) 小计 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助
** ** ** ** ** 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                                             



                                                        预算15-2表
公共预算项目支出(政府经济科目)
                                                        单位:元
科目编码     单位代码 单位名称        (功能分类科目名称) 对对社会保障基金补助     债务利息及费用支出         债务还本支出     转移性支出         预备费及预留     其他支出        
小计 工资福利支出 商品和服务支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 国内债务还本 国外债务还本 小计 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 小计 预备费 预留 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴 其他支出
** ** ** ** ** 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
                                                         



        预算16表
一般公共预算支出预算表(政府经济科目)
        单位:元
支出经济分类科目 合计 其中
科目代码 科目名称 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 12,969,050 11,002,050 1,967,000
501 机关工资福利支出 10,188,350 9,951,350 237,000
  50101   工资奖金津补贴 5,698,521 5,698,521  
  50102   社会保障缴费 1,651,583 1,651,583  
  50103   住房公积金 683,823 683,823  
  50199   其他工资福利支出 2,154,423 1,917,423 237,000
502 机关商品和服务支出 2,207,420 1,027,420 1,180,000
  50201   办公经费 1,579,420 879,420 700,000
  50203   培训费 70,000 20,000 50,000
  50205   委托业务费 60,000 20,000 40,000
  50206   公务接待费 40,000 30,000 10,000
  50208   公务用车运行维护费 310,000 10,000 300,000
  50209   维修(护)费 80,000 50,000 30,000
  50299   其他商品和服务支出 68,000 18,000 50,000
503 机关资本性支出(一) 550,000   550,000
  50303   公务用车购置 180,000   180,000
  50306   设备购置 330,000   330,000
  50399   其他资本性支出 40,000   40,000
509 对个人和家庭的补助 23,280 23,280  
  50901   社会福利和救助 23,040 23,040  
  50999   其他对个人和家庭补助 240 240  




        预算17表
一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)
        单位:元
支出经济分类科目 合计 其中
科目代码 科目名称 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 11,002,050 9,974,630 1,027,420
501 机关工资福利支出 9,951,350 9,951,350  
  50101   工资奖金津补贴 5,698,521 5,698,521  
  50102   社会保障缴费 1,651,583 1,651,583  
  50103   住房公积金 683,823 683,823  
  50199   其他工资福利支出 1,917,423 1,917,423  
502 机关商品和服务支出 1,027,420   1,027,420
  50201   办公经费 879,420   879,420
  50203   培训费 20,000   20,000
  50205   委托业务费 20,000   20,000
  50206   公务接待费 30,000   30,000
  50208   公务用车运行维护费 10,000   10,000
  50209   维修(护)费 50,000   50,000
  50299   其他商品和服务支出 18,000   18,000
509 对个人和家庭的补助 23,280 23,280  
  50901   社会福利和救助 23,040 23,040  
  50999   其他对个人和家庭补助 240 240  




                                              预算18表
政 府 采 购 预 算 明 细 表
                                            单位:元
科目编码 单位代码 单位名称          (功能分类科目名称) 项目序号 项目名称 经济分类科目 政府采购物品名称 计量单位 拟定采购数量 参考单价(元) 政府采购资金类型             政府采购项目类型       拟定采购日期
合计 一般公共预算预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 上年结余收入 合计 货物类 工程类 服务类
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **
              合计         550,000 550,000           550,000 550,000      
      111 宾阳县人民检察院               550,000 550,000           550,000 550,000      
        111001   宾阳县人民检察院本级               550,000 550,000           550,000 550,000      
204 04 02       一般行政管理事务(检察) 001 中央政法转移支付(装备)           550,000 550,000           550,000 550,000      
                                                                     31003 智能接访机器人 1 190,000 190,000 190,000           190,000 190,000      
                                                                     31099 其他装备   40,000 40,000 40,000           40,000 40,000      
                                                                     31007 办公软件 1 40,000 40,000 40,000           40,000 40,000      
                                                                     31002 办公设备 1 100,000 100,000 100,000           100,000 100,000      
                                                                     31013 公务用车 1 180,000 180,000 180,000           180,000 180,000      




                                              预算19表
政 府 购 买 服 务 预 算 表        
                                            单位:元
科目编码 单位代码 单位名称          (功能分类科目名称) 项目名称 政府购买服务名称 政府购买服务目录 是否政府采购 资金来源                            
总计 一般公共预算拨款       政府性基金预算拨款     国有资本经营预算拨款 未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 上年结余收入        
小计 上级补助 县经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小计 上级补助(基金) 县本级(基金) 小计 一般公共预算拨款结转 政府性基金拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转
** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                               



                                预算20表
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表    
                                单位:元
部门代码   (单位代码) 部门名称          (单位名称) 单位性质 2019年预算数(全口径)             其中:2019年预算数一般公共预算安排            
“三公”经费         会议费 培训费 “三公”经费         会议费 培训费
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    合计 530,000   40,000 310,000 180,000   70,000 530,000   40,000 310,000 180,000   70,000
111 宾阳县人民检察院   530,000   40,000 310,000 180,000   70,000 530,000   40,000 310,000 180,000   70,000
  111001   宾阳县人民检察院本级 行政单位 530,000   40,000 310,000 180,000   70,000 530,000   40,000 310,000 180,000   70,000




收  支  预  算  总  表 (财 政 拨 款)
          单位:元
收            入 支                  出
项                    目 2019年预算 项             目 2019年预算 项             目 2019年预算
一、一般公共预算拨款 12,969,050     一、一般公共服务   一、基本支出 11,002,050
    1、上级补助 1,520,000     二、外交       1.工资福利支出 9,951,350
    2、县经费拨款 11,449,050     三、国防       2.商品和服务支出 1,027,420
    3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       四、公共安全 10,682,082     3.对个人和家庭的补助 23,280
二、政府性基金预算拨款       五、教育   二、项目支出 1,967,000
    1、上级补助(基金)       六、科学技术       1.工资福利支出 237,000
    2、县本级(基金)       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 1,180,000
三、国有资本经营预算拨款       八、社会保障和就业 1,139,704     3.对个人和家庭的补助  
        九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
         十、医疗卫生 463,442     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出 550,000
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等      
        十六、商业服务业等      
        十七、金融      
        十八、地震灾后恢复重建      
         十九、援助其他地区      
        二十、国土资源气象等      
        二十一、住房保障 683,823    
        二十二、粮油物资储备      
        二十三、预备费      
        二十四、国债还本付息      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
           
本  年  收  入  合  计 12,969,050 本  年  支  出  合  计 12,969,050 本  年  支  出  合  计 12,969,050
三、上年结余收入   十一、结转下年   三、结转下年  
    1、一般公共预算拨款结转           基本支出  
    2、政府性基金预算拨款结转           项目支出  
    3、国有资本经营预算拨款结转             
           
           
收     入     总     计 12,969,050 支  出  总  计 12,969,050 支  出  总  计 12,969,050





          预算22表
收 支 预 算 总 表(一 般 公 共 预 算)
          单位:元
收            入 支                  出
项                    目 2019年预算 项             目 2019年预算 项             目 2019年预算
一、一般公共预算拨款 12,969,050     一、一般公共服务   一、基本支出 11,002,050
    1、上级补助 1,520,000     二、外交       1.工资福利支出 9,951,350
    2、县经费拨款 11,449,050     三、国防       2.商品和服务支出 1,027,420
    3、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       四、公共安全 10,682,082     3.对个人和家庭的补助 23,280
        五、教育   二、项目支出 1,967,000
        六、科学技术       1.工资福利支出 237,000
        七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 1,180,000
        八、社会保障和就业 1,139,704     3.对个人和家庭的补助  
        九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
         十、医疗卫生 463,442     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出 550,000
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等      
        十六、商业服务业等      
        十七、金融      
        十八、地震灾后恢复重建      
         十九、援助其他地区      
        二十、国土资源气象等      
        二十一、住房保障 683,823    
        二十二、粮油物资储备      
        二十三、预备费      
        二十四、国债还本付息      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
           
本  年  收  入  合  计 12,969,050 本  年  支  出  合  计 12,969,050 本  年  支  出  合  计 12,969,050
三、上年结余收入   十一、结转下年   三、结转下年  
    1、一般公共预算拨款结转           基本支出  
            项目支出  
              
           
           
收     入     总     计 12,969,050 支  出  总  计 12,969,050 支  出  总  计 12,969,050




          预算23表
收 支 预 算 总 表 (政 府 性 基 金)
          单位:元
收            入 支                  出
项                    目 2019年预算 项             目 2019年预算 项             目 2019年预算
一、政府性基金预算拨款       一、一般公共服务   一、基本支出  
    1、上级补助(基金)       二、外交       1.工资福利支出  
    2、县本级(基金)       三、国防       2.商品和服务支出  
        四、公共安全       3.对个人和家庭的补助  
        五、教育   二、项目支出  
        六、科学技术       1.工资福利支出  
        七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
        八、社会保障和就业       3.对个人和家庭的补助  
        九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
         十、医疗卫生       5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.赠与  
        十二、城乡社区       7.债务利息支出  
        十三、农林水       8.债务还本支出  
        十四、交通运输       9.基本建设支出  
        十五、资源勘探电力信息等       10.其他资本性支出  
        十六、商业服务业等       11.贷款转贷及产权参股  
        十七、金融监管等       12.其他支出  
        十八、地震灾后恢复重建      
         十九、援助其他地区支出      
        二十、国土资源气象等      
        二十一、住房保障支出      
        二十二、粮油物资储备      
        二十三、预备费      
        二十四、国债还本付息      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
           
本  年  收  入  合  计   本  年  支  出  合  计   本  年  支  出  合  计  
二、上年结余收入   十一、结转下年   三、结转下年  
    1、政府性基金拨款结转           基本支出  
            项目支出  
              
收      入      总      计   支   出   总   计   支   出   总   计  





          预算24表
收支预算总表(国有资本经营预算)
          单位:元
收            入 支                  出
项                    目 2019年预算 项             目 2019年预算 项             目 2019年预算
一、国有资本经营预算拨款       一、一般公共服务   一、基本支出  
        二、外交       1.工资福利支出  
        三、国防       2.商品和服务支出  
        四、公共安全       3.对个人和家庭的补助  
        五、教育   二、项目支出  
        六、科学技术       1.工资福利支出  
        七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
        八、社会保障和就业       3.对个人和家庭的补助  
        九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
         十、医疗卫生       5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.赠与  
        十二、城乡社区       7.债务利息支出  
        十三、农林水       8.债务还本支出  
        十四、交通运输       9.基本建设支出  
        十五、资源勘探电力信息等       10.其他资本性支出  
        十六、商业服务业等       11.贷款转贷及产权参股  
        十七、金融监管等       12.其他支出  
        十八、地震灾后恢复重建      
         十九、援助其他地区支出      
        二十、国土资源气象等      
        二十一、住房保障支出      
        二十二、粮油物资储备      
        二十三、预备费      
        二十四、国债还本付息      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
           
本  年  收  入  合  计   本  年  支  出  合  计   本  年  支  出  合  计  
二、上年结余收入   十一、结转下年   三、结转下年  
    1、国有资本经营预算拨款结转           基本支出  
            项目支出  
              
收      入      总      计   支   出   总   计   支   出   总   计  




          预算25表
收 支 预 算 总 表(非 财 政 拨 款)
          单位:元
收            入 支                  出
项                    目 2019年预算 项             目 2019年预算 项             目 2019年预算
一、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金       一、一般公共服务   一、基本支出  
        二、外交       1.工资福利支出  
        三、国防       2.商品和服务支出  
        四、公共安全       3.对个人和家庭的补助  
        五、教育   二、项目支出  
        六、科学技术       1.工资福利支出  
        七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
        八、社会保障和就业       3.对个人和家庭的补助  
        九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
         十、医疗卫生       5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等      
        十六、商业服务业等      
        十七、金融      
        十八、地震灾后恢复重建      
         十九、援助其他地区      
        二十、国土资源气象等      
        二十一、住房保障      
        二十二、粮油物资储备      
        二十三、预备费      
        二十四、国债还本付息      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
           
本  年  收  入  合  计   本  年  支  出  合  计   本  年  支  出  合  计  
三、上年结余收入   十一、结转下年   三、结转下年  
    1、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金结转           基本支出  
            项目支出  
              
           
           
收     入     总     计   支  出  总  计   支  出  总  计  

 
 
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